沙河股份:内部控制审计报告
份有限公司 8年度内部控制审计报告 2 the state ter and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了沙河实业股份有限公司(以下简称"沙河股份")2023年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 r 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沙河股份董事 会的责任。 注册会计师的责任 the state 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0163 号 (第一页,共二页) 沙河实业股份有限公司全体股东: 我们认为,沙河股份于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所 ...