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深天马A:内部审计管理制度(2023年10月)
000050深天马A(000050)2023-10-27 19:11

天马微电子股份有限公司 内部审计管理制度 (2023 年 10 月修订) 第一章 总 则 第六条 公司下设纪检审计部,是内部审计日常办事机构,在党委会、董事会审 核委员会直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。 第 1 页 共 18 页 第七条 纪检审计部由部门负责人、专职审计人员和兼职审计人员组成。 第八条 纪检审计部应根据内部审计工作需要,配备合理的、稳定的人员结构, 配备具有必要专业知识、相应业务能力的审计人员。 按照成本效益原则,纪检审计部在各企业聘用具有从事审计业务相适应的专业知 识、职业能力和工作经验的人员担任兼职审计,统一归属纪检审计部领导开展内部审 计工作。 第一条 为了规范和指导天马微电子股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 工作和审计人员执行审计业务的行为,保证审计质量,防范审计风险,加强内部的管 理和监督,提高企业管理水平,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审 计法实施条例》、《中华人民共和国国家审计准则》,结合天马公司实际,制定本制度。 第二条 本制度是公司内部审计部门和审计人员履行审计职责的行为规范,是执 行审计业务的职业标准,是评价审计质量的基本尺度。 第三 ...