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华侨城A:内部控制审计报告
华侨城A华侨城A(SZ:000069)2024-03-29 20:19

内部控制审计 - 审计深圳华侨城股份公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控结论 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]