常山北明:内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为中兴财光华审专字(2024)第120003号[1][2] - 审计对象为常山北明2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2024年4月26日[11] 责任主体 - 常山北明董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 注册会计师认为常山北明2023年12月31日财务报告内控有效[6] 金额信息 - 涉及金额3770万元[12]
审计信息 - 审计报告编号为中兴财光华审专字(2024)第120003号[1][2] - 审计对象为常山北明2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2024年4月26日[11] 责任主体 - 常山北明董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 注册会计师认为常山北明2023年12月31日财务报告内控有效[6] 金额信息 - 涉及金额3770万元[12]