长虹华意:2023年度审计委员会履职暨对会计师事务所履行监督职责的总结报告
审计委员会构成与会议情况 - 公司第九届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2023年审计委员会共召开7次会议[2] 会议议案审议 - 2023年3月28日会议审议通过6项议案[3] - 2023年4月15日会议审议通过3项议案[3] - 2023年7月22日会议审议通过2项议案[3] - 2023年10月16日会议审议通过2项议案[3] - 2023年12月29日会议审议通过审计机构选聘方案议案[3] 审计机构聘任 - 2023年3月28日会议同意聘任信永中和为2023年度审计机构[9] 财务报告审阅 - 审计委员会对2023年度财务会计报告发表三次审阅意见[10] - 认为2023年度财务会计报表真实准确完整[12] 审计沟通与评价 - 2023年3月27日组织召开见面会交流审计情况[12] - 认为信永中和在年报审计中表现良好[15]