长虹华意:监事会对公司2023年度内部控制评价报告的的意见
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内控有效性评价并编制报告[1] - 评价基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[1] - 自基准日至发出日无影响评价结论因素[1] 内控工作开展 - 公司遵循内控原则完善内控规范[2] - 通过日常检查和内审梳理完善内控体系[2] 报告审核 - 监事会认为2023年度内控评价报告符合实际[2]
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内控有效性评价并编制报告[1] - 评价基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[1] - 自基准日至发出日无影响评价结论因素[1] 内控工作开展 - 公司遵循内控原则完善内控规范[2] - 通过日常检查和内审梳理完善内控体系[2] 报告审核 - 监事会认为2023年度内控评价报告符合实际[2]