Workflow
云鼎科技:内部控制审计报告
云鼎科技云鼎科技(SZ:000409)2024-04-17 18:21

业绩总结 - 审计公司认为云鼎科技2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 公司2023年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[17] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[17] - 财务报告内部控制重大缺陷:错报≥合并会计报表资产等1%[21] - 财务报告内部控制重要缺陷:合并会计报表资产等0.5%≤错报<1%[21] - 财务报告内部控制一般缺陷:错报<合并会计报表资产等0.5%[21] - 财务报告内部控制缺陷评价中,合并会计报表利润总额错报范围1.5%≦错报<3%,报错金额比例13%[22] - 公司注册资本3010万元[28] 其他新策略 - 2024年1月公司收到山东监管局责令改正决定,涉及募集资金制度问题[25]