吉林化纤:监事会对2023年度公司内部控制自我评价报告发表的意见
内部控制评价 - 2023年公司对内控有效性全面评价,形成报告获无保留意见[1] - 现行内控制度完整合理有效,能满足管理和发展需要[1] 内部控制执行 - 内控制度自制定以来有效实施,将进一步健全完善[1] - 2023年未违反内控指引及制度[2] 内部审计监督 - 内部审计部门及人员配备齐全,监督有效[2] - 监事会认为内控自我评价全面真实准确[2]
内部控制评价 - 2023年公司对内控有效性全面评价,形成报告获无保留意见[1] - 现行内控制度完整合理有效,能满足管理和发展需要[1] 内部控制执行 - 内控制度自制定以来有效实施,将进一步健全完善[1] - 2023年未违反内控指引及制度[2] 内部审计监督 - 内部审计部门及人员配备齐全,监督有效[2] - 监事会认为内控自我评价全面真实准确[2]