华映科技:年度关联方资金占用专项审计报告
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专 项 说 明 华兴专字[2024]24001370063 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 华映科技(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 华兴专字[2024]24001370063号 华映科技(集团)股份有限公司 附件: 华映科技(集团)股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 华映科技(集团)股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了华映科技(集团) 股份有限公司(以下简称华映科技)2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月10日出具了华兴 审字[2024]24001370010号标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定,华映科技管理层编制了 后附 ...