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华媒控股:内部控制审计报告
华媒控股华媒控股(SZ:000607)2024-04-02 17:07

审计情况 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[1] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5][6] - 审计报告日期为2024年4月1日[7] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[4]