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苏宁环球:内部控制审计报告
苏宁环球苏宁环球(SZ:000718)2024-04-26 23:37

财务审计 - 中喜会计师事务所审计苏宁环球2023年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 责任归属 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是苏宁环球董事会的责任[2] 审计结论 - 苏宁环球于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[4]