京东方A:京东方科技集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占比99.62%,营收占比99.44%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷:错报金额≥1‰*集团资产总额[9] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[12] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 不存在其他可能影响投资决策的内控信息[16]