鲁泰A:内部控制自我评价报告
内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比82.15%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占比88.12%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控营收、所有者权益潜在错报重大标准为≥总额0.4%[7] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大标准为≥总额0.3%[9] - 非财务报告内控营收、所有者权益损失重大标准为≥总额0.4%[10][11] - 非财务报告内控资产总额损失重大标准为≥总额0.3%[11]