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美达股份:内部控制审计报告
恒申新材恒申新材(SZ:000782)2024-03-28 16:17

财务内控情况 - 公司2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[10] - 截至该日,财务和非财务报告内控重大缺陷均为0项[14] 评价范围 - 纳入评价范围单位含公司及13家子公司,资产和营收占比100%[16] 错报与缺陷认定 - 资产总额超1%为重大错报,超0.5%为重要错报[17] - 资产总额占比1%的非财务缺陷为重大,0.5%为重要[18] 缺陷迹象与情形 - 财务报告重大缺陷迹象含高管舞弊等[18] - 非财务报告重大缺陷情形含缺乏民主决策程序等[18] 综合结论 - 报告期未发现重大或重要内控缺陷[20] - 无影响投资者决策的其他内控信息[21]