秦川机床:内部控制自我评价报告
内部控制资产与营收占比 - 公司内控与风险识别范围资产总额占合并报表资产总额96.18%,营收总额占96.83%[5] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[8] - 非财务报告内控重大、重要缺陷认定标准[11] 内控缺陷情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷及上年未整改此类缺陷[17][18] - 评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[4]
内部控制资产与营收占比 - 公司内控与风险识别范围资产总额占合并报表资产总额96.18%,营收总额占96.83%[5] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[8] - 非财务报告内控重大、重要缺陷认定标准[11] 内控缺陷情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷及上年未整改此类缺陷[17][18] - 评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[4]