ST数源:董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除及2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
业绩数据 - 2022年末商品贸易应收款项余额46248.07万元,38534.82万元未收回,37316.58万元已逾期[2] - 2022年开具服务费等发票金额6479.59万元,3469.74万元账挂其他应付款[3] - 2022年末部分联营企业被占用资金净额89432.07万元[3] - 2023年度收回商品贸易应收款23494.88万元,2024年3月26日全部收回[6] - 6479.59万元业务整改后确认多项收入及税金[7] - 2023年1月13日中兴房产收到往来款5000万元[9] 内控情况 - 2023年3 - 12月制订或修订23项管理制度[4] - 2022年度内控审计报告否定意见两项已整改[10] - 房地产资金占用事项影响基本消除[10] - 2023年度内控审计报告为带强调事项段无保留意见[2][12] 未来策略 - 优化业务及管理流程,完善资金收支等制度[12] - 加强财务等流程梳理和管控[12] - 关注应收款项,核查信用等级,增加对账机制[12] - 加强应收款项管理,清理款项[13] - 责任人与业务部门推动合同执行和回款[13] - 完善内控制度和规章制度[13] - 加强人员学习和培训[13]