中国重汽:内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对卡车股份2023年12月31日财报内控有效性审计[1] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[2] - 审计公司发表内控审计意见并披露重大缺陷[3] 审计结论 - 审计公司认为卡车股份该日重大方面保持有效财报内控[6] 风险提示 - 内控有局限,推测未来有效性有风险[4]
内部控制审计 - 审计公司对卡车股份2023年12月31日财报内控有效性审计[1] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[2] - 审计公司发表内控审计意见并披露重大缺陷[3] 审计结论 - 审计公司认为卡车股份该日重大方面保持有效财报内控[6] 风险提示 - 内控有局限,推测未来有效性有风险[4]