中通客车:内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[10] 金额信息 - 涉及金额为人民币15450.0000万元[14]
财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[10] 金额信息 - 涉及金额为人民币15450.0000万元[14]