Workflow
华东医药:内部控制审计报告
华东医药华东医药(SZ:000963)2024-04-17 20:31

目 录 | 一、内部控制审计报告……………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、本所营业执照复印件…………………………………………………第 | | 3 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2118 号 华东医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了华东医药股份有限公司(以下简称华东医药公司)2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华东 医药公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华东医药公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 ...