弘业期货:年度关联方资金占用专项审计报告
弘业期货股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 弘业期货股有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了弘业期货股份有限公司(以下简称弘业期 货公司)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024NJAA2B0005 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求, 弘业期货公司编制了本专项说明所附的弘业期货公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真 实性、准确性及完整性是弘业期货公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计弘业 期货公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对,在所有重大方面没有 ...