博菲电气:内部控制审计报告
财务内控审计 - 审计公司对博菲电气2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 审计公司认为博菲电气该日在重大方面保持有效内控[8] 报告与事务所信息 - 报告出具日期为2024年4月23日[10] - 立信会计师事务所执业证书文号等信息[19] - 立信会计师事务所资金数额为15450万元[20]
财务内控审计 - 审计公司对博菲电气2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 审计公司认为博菲电气该日在重大方面保持有效内控[8] 报告与事务所信息 - 报告出具日期为2024年4月23日[10] - 立信会计师事务所执业证书文号等信息[19] - 立信会计师事务所资金数额为15450万元[20]