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康冠科技:内部控制审计报告
康冠科技康冠科技(SZ:001308)2024-04-09 20:03

深圳市康冠科技股份有限公司 深圳市康冠科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华国际内字第 2400149 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话:0755-88605026 www.dhcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 1 页 大华国际内字第 2400149 号内部控制审计报告 大华国际内字第 2400149 号 深圳市康冠科技股份有限公司全体股东: 按照 ...