箭牌家居:内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计箭牌家居2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结论 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[7]
内部控制审计 - 审计箭牌家居2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结论 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[7]