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慕思股份:内部控制审计报告
慕思股份慕思股份(SZ:001323)2024-04-27 01:41

审计相关 - 审计慕思股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 审计报告日期为2024年4月26日[13] 内部控制情况 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[6] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[11]