招商蛇口:年度关联方资金占用专项审计报告

控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司 控股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00491 号 招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了招商局蛇口工业区控股股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表,2023 年度合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注 (以下合称"财务报表"),并于 2024年3月 15 日签发了德师报(审)字(24)第 P01588 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确 ...