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星光股份:内部控制审计报告
星光股份星光股份(SZ:002076)2024-04-26 19:02

审计相关 - 审计公司对广东星光发展股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] 审计结论 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9][10] 风险提示 - 内部控制有固有局限,推测未来有效性有风险[8]