天康生物:内部控制审计报告
财务审计 - 审计天康生物2023年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 希格玛会计师事务所2024年4月25日出具审计报告[11] 内控风险 - 内部控制有不能防止和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[9]
财务审计 - 审计天康生物2023年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 希格玛会计师事务所2024年4月25日出具审计报告[11] 内控风险 - 内部控制有不能防止和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[9]