宁波银行:内部控制审计报告
宁波银行宁波银行(SZ:002142)2024-04-09 18:51

普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1756 号 . (第一页,共二页) 宁波银行股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了宁波银行股份有限公司(以下简称"宁波银行")2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 r 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波银行董事 会的责任。 rí 注册会计师的责任 宁波银行股份有限公司 内部控制审计报告 截至2023年12月31日止年度 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 1756 号 (第二页,共二页) 财务报告内部控制审计意见 四、 我们认为,宁波银行于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 41 通合伙) 3400 注册会计师 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固 ...

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