怡亚通:内部控制审计报告
审计相关 - 审计怡亚通公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师需对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 怡亚通公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他 - 审计报告日期为2024年4月10日[9]
审计相关 - 审计怡亚通公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师需对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 怡亚通公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他 - 审计报告日期为2024年4月10日[9]