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广百股份:内部控制审计报告
广百股份广百股份(SZ:002187)2024-03-22 19:07

财务审计 - 审计广州市广百股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告日期 - 审计报告日期为2024年03月22日[11]