宏达新材:内部控制审计报告
财务审计 - 审计对象为宏达新材2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价,注册会计师发表审计意见[4][5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 金额记录 - 公司曾有记录金额为2281万元[11]
财务审计 - 审计对象为宏达新材2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价,注册会计师发表审计意见[4][5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 金额记录 - 公司曾有记录金额为2281万元[11]