业绩相关 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 评价基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的91.99%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额的91.40%[14] - 2023年度公司信息披露遵循相关规定,披露信息真实、准确、完整、及时、公平[39] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[40] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[41] 内控标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关,错报小于净利润5%为一般缺陷[15] - 财务报告内控缺陷与利润表相关,错报超净利润5%小于10%为重要缺陷[15] - 财务报告内控缺陷与利润表相关,错报超净利润10%为重大缺陷[15] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关,错报小于资产总额0.5%为一般缺陷[16] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关,错报超资产总额0.5%小于1%为重要缺陷[16] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关,错报超资产总额1%为重大缺陷[16] 内控举措 - 2023年公司梳理完善内控体系,加强内控培训,强化审计监督[28] - 公司建立了一套较为完善的内部控制制度,涵盖多项制度[26] 子公司情况 - 江苏鱼跃信息系统有限公司注册资本3000万元,持股比例100%[29] - 南京鱼跃软件技术有限公司注册资本3000万元,持股比例100%[29] - 苏州鱼跃医疗科技有限公司注册资本59000万元,持股比例100%[29] - 苏州医疗用品厂有限公司注册资本6600万元,持股比例100%[29] - 苏州华佗消毒有限公司注册资本50万元,持股比例100%[30] - 苏州华佗医疗器械有限公司注册资本450万元,持股比例100%[30] - 上海医疗器械(集团)有限公司注册资本32500万元,持股比例100%[30] - 上海浦青卫生材料厂注册资本69万元,持股比例50%[30] 其他 - 截至2023年12月31日公司无对外担保[35] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[42]
鱼跃医疗:内部控制审计报告