奥特迅:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
审计机构情况 - 截至2023年12月31日,大华事务所有合伙人270人,注册会计师1471人,签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 审计决策流程 - 2023年4月24日,公司审议通过续聘大华事务所为2023年度审计机构议案[2] - 2023年5月18日,该议案经2022年度股东大会审议通过[2] 审计工作情况 - 大华事务所对公司2023年度财务报告及内控有效性审计,出具标准无保留意见报告[4] - 2024年4月12日,公司审议通过2023年度财务报告等议案[6] 审计沟通监督 - 审计委员会核查评价大华事务所资质能力,与审计人员沟通审计情况[5] - 审计中董事会审计委员会与审计会计师充分沟通交流[6] - 公司审计委员会督促事务所出具审计报告,认为其完成工作且行为规范[7]