盛新锂能:中信证券股份有限公司关于盛新锂能集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
中信证券股份有限公司关于 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为盛新锂 能集团股份有限公司(以下简称"盛新锂能"、"上市公司"或"公司")2022 年 向特定对象发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求,对《盛新锂能集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查, 并发表核查意见如下: 一、保荐人核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度,与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式,结合日常的持续督导 工作,在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上,对公 司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、盛新锂能 2023 年度内部控制评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日(2023 年 12 月 31 日),公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司董事会 认为,公司已按照企业内部控制规范体系和 ...