信立泰:内部控制自我评价报告
内部控制情况 - 公司2023年末不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财务报告内控有效[4][5][6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[18][19] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 主要单位含母公司及全部子公司,业务涵盖多方面[7][9] 缺陷标准 - 财务报告内控利润表、资产管理相关及非财务报告内控缺陷有分级标准[12][13][16] 高风险领域 - 重点关注收入、存货等方面[10]
内部控制情况 - 公司2023年末不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财务报告内控有效[4][5][6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[18][19] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 主要单位含母公司及全部子公司,业务涵盖多方面[7][9] 缺陷标准 - 财务报告内控利润表、资产管理相关及非财务报告内控缺陷有分级标准[12][13][16] 高风险领域 - 重点关注收入、存货等方面[10]