南山控股:2023年度会计师事务所履职情况评估报告
人员与规模 - 截至2023年末有合伙人245人,执业注册会计师近1800人,超1500人有证券相关业务服务经验[1][3] - 分所数量23家,2022年度会计师事务所综合评价百家排名中位列第二[2] 业务业绩 - 2022年度业务总收入59.06亿元,审计业务收入56.69亿元,含证券业务收入24.97亿元[3] - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家,收费总额9.01亿元[3] 人员经历 - 第二签字注册会计师王士杰近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计[3] - 项目质量控制复核人李勇近三年签署及复核4家上市公司年报/内控审计[4] 合规情况 - 近三年收到证券监督管理机构警示函一次、深交所书面警示自律监管措施一次[6] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任情况[14] 审计情况 - 近一年审计未发现重大问题,未识别出质量管理缺陷[10] - 对公司2023年度财务报告及内部控制有效性进行审计[16] - 对非经营性资金占用及金融业务进行核查并出具专项说明[16] - 与公司管理层和治理层就多方面沟通并达成一致[16] - 出具标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告[16] 保障措施 - 已计提职业风险基金和购买职业保险,累计赔偿限额超2亿元[14] - 制定系统性信息安全控制制度并有效执行[13] - 聘任合同明确信息安全管理责任义务[13]