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精华制药:内部控制审计报告
精华制药精华制药(SZ:002349)2024-04-18 18:24

财务报告审计 - 审计精华制药公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] 其他 - 审计报告日期为2024年4月17日[8] - 企业有1025万元资金相关记录[9]