天虹股份:大华会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2023年度审计工作总结报告
审计情况 - 大华会计师事务所对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[1] - 财务报表预审和审计项目组各17人,含合伙人等[5] 审计工作 - 审计小组制定2023年度审计计划和策略[6] - 按准则执行程序获取证据并发表意见[7][8] 后续建议 - 公司采纳改进意见部分已实施[10] - 建议选聘事务所加强财务监督和决算审计[11]
审计情况 - 大华会计师事务所对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[1] - 财务报表预审和审计项目组各17人,含合伙人等[5] 审计工作 - 审计小组制定2023年度审计计划和策略[6] - 按准则执行程序获取证据并发表意见[7][8] 后续建议 - 公司采纳改进意见部分已实施[10] - 建议选聘事务所加强财务监督和决算审计[11]