鹏都农牧:董事会关于公司2022年度审计报告保留意见和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明
鹏都农牧股份有限公司 董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见和 内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华所")对鹏都农 牧股份有限公司(以下简称"公司"、"鹏都农牧")2022 年度财务报表进行审 计并出具了保留意见的《审计报告》(中兴华审字(2023)第 410161 号),并对 公司 2022 年度内部控制进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的《内 部控制审计报告》(中兴华内控审计字(2023)第 410003 号)。现公司董事会就 2022 年度审计报告保留意见和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉 及事项的影响消除情况作如下说明: 一、关于非标意见涉及事项 (一)《审计报告》中保留意见所涉内容 2.持续完善各项内部控制制度 公司根据相关法律法规及监管部门的要求及公司实际情况,持续完善各项内 部控制制度,不断优化公司业务及财务管理流程,严控应收及预付账款,由专人 对负责相关款项的追踪,并与公司生产经营计划进行匹配和动态调整,防范财务 和经营风险。 如财务附注"十四、其他重要事项之(二)其他重要事项" ...