司尔特:董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明
内控审计 - 大华所对司尔特2023年度内控有效性评价,出具带强调事项的无保留意见内控审计报告[2] 子公司问题 - 司尔特子公司贵州路发前财务总监可能涉嫌职务侵占犯罪,已报案,案件侦查中[2] 应对措施 - 管理层对子公司内控自查并制定整改措施[2] - 2024年发挥内审监督职能,加强内控执行监督[6] - 2024年组织人员参加公司治理与内控专项培训[6] 公司治理 - 公司继续完善治理结构和内控制度,优化内控环境[6] 董事会关注 - 董事会持续关注并敦促管理层落实措施,提升持续经营能力[6]