亚太科技:内部控制审计报告
亚太科技亚太科技(SZ:002540)2024-04-22 19:51

审计相关 - 审计对象为亚太科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 亚太科技于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8]

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