东方铁塔:内部控制审计报告
审计相关 - 中兴华会计师事务所审计东方铁塔2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 2024年4月17日出具审计报告[8] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]
审计相关 - 中兴华会计师事务所审计东方铁塔2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 2024年4月17日出具审计报告[8] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]