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三七互娱:内部控制审计报告
三七互娱三七互娱(SZ:002555)2024-04-19 18:13

财务审计 - 审计公司对三七互娱2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]