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华西能源:内部控制审计报告
002630华西能源(002630)2024-04-27 01:41

内部控制审计 - 审计华西能源公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 内部控制存在风险,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 永拓会计师事务所登记资本额为1500万元[11] - 永拓会计师事务所执业日期为2013年12月1日[12]