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勤上股份:内部控制审计报告
勤上股份勤上股份(SZ:002638)2024-04-19 20:28

内部控制审计 - 审计公司对东莞勤上2023年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为东莞勤上于该日在重大方面保持有效内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[7]