勤上股份:内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日内部控制有效性评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 评价范围含公司及下属控股子公司[5] 缺陷标准 - 财务报告内控营收等潜在缺陷重大标准为0.5%≤缺陷[6][7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失额标准[9]
内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日内部控制有效性评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 评价范围含公司及下属控股子公司[5] 缺陷标准 - 财务报告内控营收等潜在缺陷重大标准为0.5%≤缺陷[6][7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失额标准[9]