信质集团:2023年度年审会计师履职情况评估报告
人员与机构 - 截至2023年底,大华所合伙人270人,注册会计师1471人,签过证券服务审计报告的1141人,国内分支机构30家[1] - 项目合伙人龚晨艳近三年签上市公司审计报告4家[2] - 签字注册会计师江晓云近三年签上市公司审计报告3家[2] - 项目质量控制复核人李轶芳近三年承做或复核超14家次上市公司和挂牌公司审计报告[4] 业绩数据 - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项与专业标准部咨询并解决问题[8] - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致,无意见分歧[9] 风险保障 - 大华所计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超8亿元[17] 质量管控 - 大华所建立统一监控和整改程序,含定期和持续监控活动[11] - 大华所设计实施风险评估程序,识别评估质量风险并应对[12]