龙洲股份:内部控制审计报告
财务内控 - 审计龙洲股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 2023年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他数据 - 出现金额14840万元,但未明确其对应事项[10]
财务内控 - 审计龙洲股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 2023年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他数据 - 出现金额14840万元,但未明确其对应事项[10]