乔治白:内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产及营收占比均达100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分三类[6][7] - 非财务报告内控缺陷按损失和影响分三类[9][10] 评价结果 - 报告期未发现财务和非财务重大及重要缺陷[11][12] - 无其他需披露内控重大事项[13]
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产及营收占比均达100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分三类[6][7] - 非财务报告内控缺陷按损失和影响分三类[9][10] 评价结果 - 报告期未发现财务和非财务重大及重要缺陷[11][12] - 无其他需披露内控重大事项[13]