Workflow
红旗连锁:内部控制审计报告
红旗连锁红旗连锁(SZ:002697)2024-04-01 16:34

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计报告编号为信会师报字[2024]第ZD10055号[2] - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]